|
Faktúra |
69/25
|
PZS 6/25
|
47,11 |
s DPH |
|
31.07.2025 |
HASPO.sk BA |
ŠZŠ Toporec |
Mgr. Iveta Šebeňová |
riaditeľka školy |
24.08.2025 |
|
Objednávka |
18/25
|
Stavebné práce v Toporci
|
|
s DPH |
|
08.07.2025 |
Daniel Šimšaj |
ŠZŠ Toporec |
Mgr. Iveta Šebeňová |
riaditeľka školy |
24.08.2025 |
|
Objednávka |
17/25
|
Nábytok do tried
|
|
s DPH |
|
08.07.2025 |
Kondela s.r.o |
ŠZŠ Toporec |
Mgr. Iveta Šebeňová |
riaditeľka školy |
24.08.2025 |
|
Objednávka |
16/25
|
Nábytok
|
|
s DPH |
|
07.07.2025 |
IDEA Nábytok s.r.o. |
ŠZŠ Toporec |
Mgr. Iveta Šebeňová |
riaditeľka školy |
24.08.2025 |
|
Faktúra |
71/25
|
plyn 6/25
|
1 294,60 |
s DPH |
|
01.07.2025 |
VSE KE |
ŠZŠ Toporec |
Mgr. Iveta Šebeňová |
riaditeľka školy |
24.08.2025 |
|
Faktúra |
70/25
|
Výkon zodpovednej osoby zas 06/25
|
36,00 |
s DPH |
|
01.07.2025 |
Osobny udaj-DPO, s.r.o. |
ŠZŠ Toporec |
Mgr. Iveta Šebeňová |
riaditeľka školy |
24.08.2025 |
|
Objednávka |
15/25
|
pracovné zošity
|
|
s DPH |
|
30.06.2025 |
Preskoly.sk s.r.o |
ŠZŠ Toporec |
Mgr. Iveta Šebeňová |
riaditeľka školy |
24.08.2025 |
|
Objednávka |
14/25
|
Balená stolová voda
|
|
s DPH |
|
30.06.2025 |
AQUA COOL |
ŠZŠ Toporec |
Mgr. Iveta Šebeňová |
riaditeľka školy |
24.08.2025 |
|
Objednávka |
13/25
|
pracovné listy
|
|
s DPH |
|
23.06.2025 |
UniKnihy.sk.s.r.o |
ŠZŠ Toporec |
Mgr. Iveta Šebeňová |
riaditeľka školy |
24.08.2025 |
|
Objednávka |
12/25
|
čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
23.06.2025 |
Bjalončik Pavol KK |
ŠZŠ Toporec |
Mgr. Iveta Šebeňová |
riaditeľka školy |
24.08.2025 |
|
Objednávka |
11/25
|
pomôcky na výučbu - potraviny
|
|
s DPH |
|
09.06.2025 |
PEMI trade sk,s.r.o. |
ŠZŠ Toporec |
Mgr. Iveta Šebeňová |
riaditeľka školy |
24.08.2025 |
|
Objednávka |
10/25
|
Rozbor vody v studni v ŠZŠ Jurské
|
|
s DPH |
|
02.06.2025 |
RUVZ Poprad |
ŠZŠ Toporec |
Mgr. Iveta Šebeňová |
riaditeľka školy |
24.08.2025 |
|
Faktúra |
74/25
|
Služby pevnej siete 5/25
|
16,30 |
s DPH |
|
02.06.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
ŠZŠ Toporec |
Mgr. Iveta Šebeňová |
riaditeľka školy |
24.08.2025 |
|
Faktúra |
72/25
|
technik BTSPO
|
150,00 |
s DPH |
|
30.05.2025 |
BTS TATRY, s.r.o. |
ŠZŠ Toporec |
Mgr. Iveta Šebeňová |
riaditeľka školy |
24.08.2025 |
|
Objednávka |
9/25
|
Prehliadka nízkotlakovej kotolne v Toporci a v Jurskom
|
|
s DPH |
|
12.05.2025 |
Peter Berith PP |
ŠZŠ Toporec |
Mgr. Iveta Šebeňová |
riaditeľka školy |
26.05.2025 |
|
Faktúra |
73/25
|
technik BTSPO
|
150,00 |
s DPH |
|
30.04.2025 |
BTS TATRY, s.r.o. |
ŠZŠ Toporec |
Mgr. Iveta Šebeňová |
riaditeľka školy |
24.08.2025 |
|
Objednávka |
8/25
|
Balená stolová voda
|
|
s DPH |
|
28.04.2025 |
AQUA COOL |
ŠZŠ Toporec |
Mgr. Iveta Šebeňová |
riaditeľka školy |
26.05.2025 |
|
Faktúra |
54/25
|
vodné a stočné
|
20,63 |
s DPH |
|
22.04.2025 |
PVSP PP |
ŠZŠ Toporec |
Mgr. Iveta Šebeňová |
riaditeľka školy |
22.05.2025 |
|
Faktúra |
53/25
|
orange volania, internet 03-04/25
|
77,98 |
s DPH |
|
22.04.2025 |
Orange a.s. BA |
ŠZŠ Toporec |
Mgr. Iveta Šebeňová |
riaditeľka školy |
22.05.2025 |
|
Faktúra |
52/25
|
Tonery,iné príslušenstvo
|
305,00 |
s DPH |
|
17.04.2025 |
Taurus-Gaborčik |
ŠZŠ Toporec |
Mgr. Iveta Šebeňová |
riaditeľka školy |
22.05.2025 |