|
Faktúra |
01/2012
|
Odvoz TKO
|
49,90 |
s DPH |
|
02.01.2012 |
MP Spišská Belá |
SZS Toporec |
|
|
28.11.2012 |
|
Faktúra |
25/15
|
Bezepečnost. služby
|
140,00 |
s DPH |
|
04.03.2015 |
BTSPO Poprad |
ŠZŠ Toporec |
|
|
18.03.2015 |
|
Faktúra |
31/15
|
Zemný plyn
|
614,00 |
s DPH |
|
09.03.2015 |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
ŠZŠ Toporec |
|
|
18.03.2015 |
|
Faktúra |
30/15
|
Mineralna voda
|
54,43 |
s DPH |
8/2015
|
06.03.2015 |
Megas trade s.r.o. |
ŠZŠ Toporec |
|
|
18.03.2015 |
|
Faktúra |
29/15
|
Difusil+hrebene
|
84,00 |
s DPH |
4/2015
|
06.03.2015 |
Pavol Bjalončík |
ŠZŠ Toporec |
|
|
18.03.2015 |
|
Faktúra |
28/15
|
Internet Jurské
|
30,00 |
s DPH |
|
06.03.2015 |
NETON IT s.r.o. |
ŠZŠ Toporec |
|
|
18.03.2015 |
|
Faktúra |
27/15
|
Telefóny
|
20,26 |
s DPH |
|
06.03.2015 |
Orange Slovensko a.s. |
ŠZŠ Toporec |
|
|
18.03.2015 |
|
Faktúra |
26/15
|
Stravné lístky
|
1 488,71 |
s DPH |
|
06.03.2015 |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
ŠZŠ Toporec |
|
|
18.03.2015 |
|
Faktúra |
24/15
|
Tovar na krúžky
|
336,00 |
s DPH |
7/2015
|
03.03.2015 |
Lusila s.r.o. |
ŠZŠ Toporec |
|
|
18.03.2015 |
|
Faktúra |
33/15
|
Telefón
|
20,58 |
s DPH |
|
10.03.2015 |
Slovak Telekom a.s. |
ŠZŠ Toporec |
|
|
18.03.2015 |
|
Faktúra |
23/15
|
Tonery
|
134,50 |
s DPH |
6/2015
|
16.02.2015 |
smeAM-TEL s.r.o. |
ŠZŠ Toporec |
|
|
18.03.2015 |
|
Faktúra |
22/15
|
Opravy a programovanie systému
|
99,10 |
s DPH |
|
11.02.2015 |
smeAM-TEL s.r.o. |
ŠZŠ Toporec |
|
|
18.03.2015 |
|
Faktúra |
21/15
|
Zemný plyn
|
614,00 |
s DPH |
|
10.02.2015 |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
ŠZŠ Toporec |
|
|
18.03.2015 |
|
Faktúra |
20/15
|
Elektrina
|
693,00 |
s DPH |
|
10.02.2015 |
VSE a.s. |
ŠZŠ Toporec |
|
|
18.03.2015 |
|
Faktúra |
19/15
|
Telefón
|
22,18 |
s DPH |
|
10.02.2015 |
Slovak Telekom a.s. |
ŠZŠ Toporec |
|
|
18.03.2015 |
|
Faktúra |
18/15
|
Bezepečnost. služby
|
140,00 |
s DPH |
|
06.02.2015 |
BTSPO Poprad |
ŠZŠ Toporec |
|
|
08.02.2015 |
|
Faktúra |
32/15
|
Stravné lístky
|
191,54 |
s DPH |
|
10.03.2015 |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
ŠZŠ Toporec |
|
|
18.03.2015 |
|
Faktúra |
34/15
|
Služby STP APV
|
304,70 |
s DPH |
|
11.03.2015 |
IVES Košice |
ŠZŠ Toporec |
|
|
18.03.2015 |
|
Faktúra |
16/15
|
Stravné lístky
|
1 371,32 |
s DPH |
|
05.02.2015 |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
ŠZŠ Toporec |
|
|
08.02.2015 |
|
Faktúra |
45/15
|
Telefóny
|
20,72 |
s DPH |
|
09.04.2015 |
Orange Slovensko a.s. |
ŠZŠ Toporec |
|
|
11.05.2015 |