|
Objednávka |
10/18
|
poskytnutie občerstvenia na relaxačný deň
|
257,40 |
s DPH |
|
30.04.2018 |
Janka a Juraj Gantner |
ŠZŠ Toporec |
Mgr. Iveta Šebeňová |
riaditeľka školy |
14.05.2018 |
|
Faktúra |
104/20
|
stravné lístky
|
1 599,84 |
s DPH |
|
28.08.2020 |
UP Slovensko |
ŠZŠ Toporec |
Mgr. Iveta Šebeňová |
riaditeľka školy |
17.11.2020 |
|
Faktúra |
96/20
|
Plyn
|
651,00 |
s DPH |
|
04.08.2020 |
innogy Košice |
ŠZŠ Toporec |
Mgr. Iveta Šebeňová |
riaditeľka školy |
01.09.2020 |
|
Faktúra |
97/20
|
telefón Toporec
|
16,49 |
s DPH |
|
06.08.2020 |
Telekom |
ŠZŠ Toporec |
Mgr. Iveta Šebeňová |
riaditeľka školy |
01.09.2020 |
|
Faktúra |
98/20
|
Finančný spravodajca 2021
|
26,40 |
s DPH |
|
10.08.2020 |
Poradca podnikateľa |
ŠZŠ Toporec |
Mgr. Iveta Šebeňová |
riaditeľka školy |
01.09.2020 |
|
Faktúra |
99/20
|
technik BTSPO
|
140,00 |
s DPH |
|
10.08.2020 |
BTSPO Korpová Poprad |
ŠZŠ Toporec |
Mgr. Iveta Šebeňová |
riaditeľka školy |
01.09.2020 |
|
Faktúra |
100/20
|
elektrika
|
397,00 |
s DPH |
|
10.08.2020 |
VSE Košice |
ŠZŠ Toporec |
Mgr. Iveta Šebeňová |
riaditeľka školy |
01.09.2020 |
|
Faktúra |
101/20
|
Internet Jurské
|
30,00 |
s DPH |
|
17.08.2020 |
NETON IT |
ŠZŠ Toporec |
Mgr. Iveta Šebeňová |
riaditeľka školy |
01.09.2020 |
|
Faktúra |
102/20
|
mobil Toporec, internet Podhorany
|
53,26 |
s DPH |
|
21.08.2020 |
Orange |
ŠZŠ Toporec |
Mgr. Iveta Šebeňová |
riaditeľka školy |
01.09.2020 |
|
Faktúra |
103/20
|
učebnice Kuliferdo
|
27,00 |
s DPH |
|
25.08.2020 |
RAABE s.r.o. BA |
ŠZŠ Toporec |
Mgr. Iveta Šebeňová |
riaditeľka školy |
01.09.2020 |
|
Objednávka |
8/k/20
|
stravné lístky
|
1 600,00 |
s DPH |
|
26.08.2020 |
UP Slovensko |
ŠZŠ Toporec |
Mgr. Iveta Šebeňová |
riaditeľka školy |
17.11.2020 |
|
Faktúra |
94/20
|
servisná prehliadka EZS Jurské
|
98,53 |
s DPH |
|
24.07.2020 |
sme AM-TEL |
ŠZŠ Toporec |
Mgr. Iveta Šebeňová |
riaditeľka školy |
01.09.2020 |
|
Faktúra |
105/20
|
1000 riešení
|
39,00 |
s DPH |
|
31.08.2020 |
Poradca s.r.o. |
ŠZŠ Toporec |
Mgr. Iveta Šebeňová |
riaditeľka školy |
17.11.2020 |
|
Faktúra |
106/20
|
technik BTSPO
|
140,00 |
s DPH |
|
01.09.2020 |
BTSPO Korpová Poprad |
ŠZŠ Toporec |
Mgr. Iveta Šebeňová |
riaditeľka školy |
17.11.2020 |
|
Faktúra |
107/20
|
Plyn
|
651,00 |
s DPH |
|
03.09.2020 |
innogy Košice |
ŠZŠ Toporec |
Mgr. Iveta Šebeňová |
riaditeľka školy |
17.11.2020 |
|
Faktúra |
108/20
|
TKO Toporec
|
24,84 |
s DPH |
|
07.09.2020 |
Obec Toporec |
ŠZŠ Toporec |
Mgr. Iveta Šebeňová |
riaditeľka školy |
17.11.2020 |
|
Faktúra |
109/20
|
PC HP, LCD monitor, klávensica, myš
|
318,00 |
s DPH |
|
07.09.2020 |
Taurus -Gáborčík |
ŠZŠ Toporec |
Mgr. Iveta Šebeňová |
riaditeľka školy |
17.11.2020 |
|
Objednávka |
25/20
|
PC HP, LCD monitor, klávensica, myš
|
318,00 |
s DPH |
|
26.08.2020 |
Taurus -Gáborčík |
ŠZŠ Toporec |
Mgr. Iveta Šebeňová |
riaditeľka školy |
17.11.2020 |
|
Faktúra |
110/20
|
servis a prehliadka progr. vybavenia na PC
|
244,00 |
s DPH |
|
07.09.2020 |
Taurus -Gáborčík |
ŠZŠ Toporec |
Mgr. Iveta Šebeňová |
riaditeľka školy |
17.11.2020 |
|
Objednávka |
24/20
|
servis a prehliadka progr. vybavenia na PC
|
244,00 |
s DPH |
|
05.08.2020 |
Taurus -Gáborčík |
ŠZŠ Toporec |
Mgr. Iveta Šebeňová |
riaditeľka školy |
17.11.2020 |